Release 2009_61



Manutenções realizadas na versão 2009_61, conforme sprint 14/07.


BMMANU-4403 Integração com Fortes - Erro na integração dos conhecimentos de frete que não estavam apresentando a tributação do ICMS. Após análise, foi realizado um ajuste para atribuir na posição 20 do registro o valor da apuração do imposto.


BMMANU-4395 A referência do produto na vtex (RefId) passou a ser sempre atualizada, independente da ação.


BMMANU-4291 Fiscal - Tributação de IPI - Corrigido o lançamento de IPI para não considerar o imposto no caso de empresas do Simples Nacional, para as notas de entrada e de saída.


BMMANU-4290 Relatório 327 Performance de Entrega de Pedidos - Estava apresentando lentidão ao ser executado. Foi realizada uma alteração na estrutura, para carregar os pedidos de acordo com as datas selecionadas e deixar o relatório mais rápido.


BMMANU-4287 Devolução de venda - Na reefetivação da devolução de venda o sistema estava habilitando os campos de série, número e observação, além de revalidar o estoque de produtos. Após análise do processo, foi identificado um problema na validação das quantidades da movimentação, que já está corrigido.


BMMANU-4271 NFE - Após 24 horas o cliente conseguiu cancelar a emissão da nota fiscal. Foi realizada uma consulta junto à Sefaz e a informação recebida foi que cabe a cada secretaria de estado definir o prazo para cancelamento das notas emitidas. Ficou definido que o sistema permitirá que o cliente cancele a nota, mesmo após o prazo de 24 horas, e as Sefaz de cada estado aceitarão ou não, de acordo com sua legislação. O sistema deverá exibir sempre na consulta da nota o status de cancelamento homologado e uma mensagem informando se foi fora do prazo ou não.


BMMANU-4258 Venda Interestadual - Corrigido erro que estava carregando a CFOP errada no evento.


BMMANU-4255 Na inclusão do produto Kit, houve problema ao selecionar a cor dos itens para sua composição. Após a identificação do problema, foi feita uma alteração na forma de buscar as informações da cor, estampa e tamanho dos itens.


BMMANU-4250 Ecommerce - Corrigido erro na reserva do pedido de venda.


BMMANU-4242 Corrigido o relatório 80 - Pedidos de Venda Completo, que ao ser gerado através do histórico de clientes, apresentava divergências de valores, quando o valor total de pedidos de vendas possuíam acerto/descontos.


BMMANU-4229 Corrigido sistema para que notas com CST 49 e 98 não devem ser informadas no EFD-Contribuições, apresentando crédito de ambos os impostos de acordo com o site da Receita Federal no link perguntas e respostas : (http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/efd-contribuicoes.htm)


BMMANU-4222 Relatório 194 Resumo de vendas por filial - Corrigido erro de SQL ao preencher o campo de filtro por filiais.


BMMANU-4217 Pedido de venda - Não estava respeitando a tabela de preço padrão definida nos parâmetros gerais do sistema. O erro foi identificado e corrigido.


BMMANU-4216 Corrigido relatório 365, onde apresentava a mensagem "Tempo limite alcançado".


BMMANU-4215 GIA Eletrônica - Identificado e corrigido o erro na na geração do arquivo.


BMMANU-4203 Risco Cliente - Durante a execução do processo, o sistema estava enviando mensagens de condições inválidas para o cliente. Após análise do processo, foi identificado e corrigido um erro que ocorria na análise das datas das parcelas, conforme a condição de pagamento selecionada.


BMMANU-4198 Ficha técnica - Ao incluir ou alterar os valores da Tabela de Serviços, o sistema não estava atualizando o valor da coluna Total e, consequentemente, também não atualizava a ficha de custo do produto. O problema foi identificado e corrigido.


BMMANU-4197 Ficha Técnica - O sistema estava travando ao tentar incluir fichas técnicas. O erro foi localizado e corrigido.


BMMANU-4190 Pré-faturamento de venda - Os empenhos não estavam sendo baixados mesmo após o faturamento dos pedidos. Após análise da base do cliente, foi veriifcado que os empenhos foram feitos a partir do recurso de reserva na inclusão do pedido de venda. Por esta razão os itens avulsos empenhados não foram baixados. Foi enviado ao cliente um comando para ser aplicado na base e recomendado que aplicasse primeiro em uma base de testes antes de executá-lo na base de produção.


BMMANU-4181 Título a receber - Na alteração do campo NSU, estava sendo emitida uma mensagem de erro de SQL. Após análise do processo, foi feito um ajuste no sistema para corrigir problema.


BMMANU-4180 Corrigido erro na tela de encontro de contas que não permitia a exclusão dos títulos para acertar os saldos entre os títulos a pagar e receber.


BMMANU-4177 Foram realizados testes na versão atual e constatado que o erro não ocorria. Somente após analisar a base de dados do cliente, foi possível reproduzir o erro. Foram feitos ajustes no método para corrigir o problema.


BMMANU-4176 Corrigido erro do fechamento de caixa, onde quando o tipo era dinheiro os valores não batiam fazendo com que o fechamento de caixa fosse forçado.


BMMANU-4172 Corrigido o processo de impressão de romaneio, onde o campo NUM_NOTA não trazia o número da Nota Fiscal emitida para a movimentação impressa e em alguns momentos repetindo a numeração de Nota Fiscal de uma outra movimentação.


BMMANU-4171 Foi verificado que ao baixar um título da cobrança havia diferença entre as contas de origem e de cadastro, causando o erro na baixa.

O processo de exclusão de desconto foi revisado e alterado, para que o problema não ocorra nos títulos futuros. Porém, nos títulos já baixados será necessário aplicar um comando na base do cliente para excluir os descontos.


BMMANU-4163 Corrigido o sistema para que valor de bonificação, definido no cadastro de Filiais referente ao Suframa, seja abatido nos Recebimentos de Compras.


BMMANU-4136 Nota referência - Sistema não estava carregando a nota referência nos eventos configurados com o recurso, esse problema foi verificado em qualquer tipo de evento. O erro foi identificado e corrigido.


BMMANU-4128 Corrigido processo Pagfor Itaú, onde o arquivo estava sendo gerado com valores inconsistentes.


BMMANU-4113 FolhaMatic - Ao gerar o arquivo do FolhaMatic, estava sendo emitida uma mensagem de erro informando que não era possível localizar o arquivo de layout. O erro foi identificado e corrigido.


BMMANU-4105 Feita correção de erro para permitir a impressão do campo Despesas Acessórias no romaneio de compras.


BMMANU-4101 Erro ao carregar a CFOP na importação de dados. Foram realizados ajustes no processo de consulta de produtos, para corrigir erro que ocorria na importação e não respeitava a CFOP configurada no evento.


BMMANU-4091 Corrigida a consulta de estoque, onde não era exibido o número do lote referente às movimentações de saída.


BMMANU-4063 Corrigido relatório 336 - Entradas de Mercadorias no Estoque, onde ao liberar o produto para o estoque, o relatório exibia a quantidade desse duplicada ou quadruplicada.


BMMANU-4047 Corrigido processo de Sintegra, onde o valor das despesas acessórias não era acrescido no valor final da NF.


BMMANU-4009 Inserida uma trava para que não seja permitida efetivar de movimentação com influência no financeiro, quando a mesma não gerar lançamentos financeiros.


BMMANU-3945 Corrigido processo de baixa, pois o sistema não inseria a informação de juros e consequentemente a ECF não imprimia essa no relatório gerencial.


BMMANU-3937 Corrigido processo de baixa de pedidos e exportação do produto, pois o sistema informava que o SKU não era encontrado.


BMMANU-3894 PDV - Mensagem de CFOP não encontrada nas venda com ECF. Após análise do problema, foi verificado que não há erro. O consultor foi orientado a atualizar a DLL para normalizar o processo.


BMMANU-3834 Corrigido o processo de venda com NF-e e condição de pagamento 30/60/90, onde ao gerar os boletos e enviá-los por e-mail o sistema retornava a mensagem: "Conversão inválida tipo variant e não gera nem envia os boletos por email".


BMMANU-3746 Fechamento de caixa novo - Mensagem de valores que não batem ao realizar o fenchamento. Após análise do processo, o erro foi identificado e corrigido.


BMMANU-3532 Corrigido processo na plataforma Rakuten, pois as alterações realizadas na divisão não eram exportadas.


BMMANU-3196 Corrigido o processo de exportação da plataforma Vertis, para que a informação de estoque também seja exportada.


BMMANU-2841 Corrigido no sistema para configuração da tela do Millennium PDV por grupo ou usuário, pois ao clicar no botão "...", não era exibida a tela de usuários.


 

Customizações realizadas na versão 2009_61, conforme sprint 14/07.


BM-834 Faturamento de brindes - Saiba como tratar os brindes nas vendas realizar através de seu site.
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BM-918 Assistente de preenchimento - Nova ferramenta para agilizar o faturamento nos casos em que houver várioa pedidos para um mesmo cliente.
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BM-938 Veja como impedir que o preço da matéria-prima enviada para oficina seja alterado no momento de lançar o retorno dos materiais para o estoque.
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BM-940 Os títulos a pagar, gerados no retorno de oficina, passam a exibir a fase do ciclo de produção na qual o serviço foi acessado.
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BM-944 Status de envio para oficinas - Recurso criado para que o usuário possa verificar o status das remessas de peças feitas para as oficinas.
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BM-959 Veja como quitar os pedidos de vendas a partir da tela do DAP. Este recurso elimina a necessidade de acessar cada um dos pedidos para quitá-los.
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BM-1058 Inventário cíclico - Foi feita uma alteração no método de inventariar estoques do Millennium Business. A nova forma de inventário ficou mais simples e mais precisa que a anterior, permitindo que o usuário tenha maior flexibilidade para fazer a contagem dos itens e eliminando as margens de erros. Faça o download e conheça o novo método.
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BM-1059 Aprovação de requisição de compra - Saiba como cadastrar requisições de compras já aprovadas e com inclusão automática do pedido de compra ou como forçar uma análise para aprovação.
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BM-1060 Encontro de contas - Agora o valor descontado nos títulos envolvidos do processo aparece destacado na tela para que o usuário possa visualizá-lo.
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BM-1061 Impressão automática do boleto de pagamento na finalização da operação comercial.
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BM-1062 Rateio de consumo por ordens de produção - Distribua proporcionalmente o consumo dos materiais entre as várias ordens de produção lançadas no evento de baixa de matérias-primas.
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BM-1063 Conheça a nova opção da função F7 COPIAR PRODUTOS, que permite carregar os produtos diretamente da ordem de produção finalizada para tela do evento de transferência.
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