Desenvolvimento
BM-2230 – Pedido de devolução de fornecedor
Versão
5
Release
59
Autor
Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Pedido de devolução para fornecedor
Acesso
Vendas\Pedido de devolução (Fornecedor)
Motivação
Recurso desenvolvido para empresas que vendem seus produtos em Marketplaces e, por algum motivo, desejam reaver os produtos enviados para venda, que não foram adquiridos ainda pelos consumidores, por exemplo, o saldo de itens que entraram em promoção por tempo determinado. Neste caso, o fornecedor, incluirá um pedido de devolução no site, que será integrado ao Millennium, onde poderá ser faturado e enviado para o fornecedor. A inclusão do pedido também poderá ser feita manualmente, no próprio sistema.
Parâmetros
Em Controladoria\Fiscal\Cadastro, incluir uma CFOP para usar com este tipo de operação.
Em Vendas\Configurações Gerais\Pedidos de Vendas, na guia Inclusão, localize a Tabela de CFOP possíveis no pedido, e inclua a CFOP de devolução a fornecedor.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Gerador, selecionar a opção Fornecedor.
Atenção! A CFOP utilizada com esta operação dependerá de como os produtos foram disponibilizados para o marketplace. Então, o contador responsável pela empresa é o profissional indicado para definir qual a CFOP correta a ser usada.
Entradas
Inclusão do pedido manual
Em Vendas, localize o link Pedido de devolução (Fornecedor). Na tela de inclusão, selecione o fornecedor e preencha as demais informações, como em um pedido de venda comum.
Pré-faturamento
Na tela do pré-faturamento, no campo Tipo de Gerador, selecione a opção Fornecedor. A seguir, carregue o pedido de devolução do fornecedor e efetive.
Validações e Saídas
Após aprovação do pedido de devolução do fornecedor, o sistema não permitirá a sua alteração.
Impressão de relatório
Em Inteligência de Negócios\Central de Informações, foi criada a perspectiva de Pedido de Devolução (Fornecedor), para que o usuário possa desenvolver relatórios de acompanhamento.