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Desenvolvimento         

BMMANU-21901 – Venda com bloqueio de cancelamento de item

Versão                                

5

Release                                     

66

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: PDV OMNI

 

Acesso

PDV OMNI

 

Motivação

Se a empresa optar por bloquear o acesso do usuário para excluir itens da tela da venda, poderá configurar o Gerenciador de Usuários do sistema e, para realizar a operação, será necessário que um usuário autorizado informe sua senha para dar prosseguimento à exclusão do item.

 

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários do sistema, desligue a opção de Excluir Item da Venda, clicando sobre ela para que fique com a cor vermelho.

 

 

Entradas

Na tela de vendas do OMNI, ao tentar excluir um item da venda, o sistema irá solicitar a senha de um usuário autorizado para executar a ação.

 

 

Validações e Saídas

Somente após a identificação do usuário autorizado, o item será removido da tela de venda.

 

Desenvolvimento         

BM-2697 – Integração Sythex – CFOP Padrão

Versão                                

5

Release                                              

71

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Logística

Nome do Processo: WMS - Sythex

 

Acesso

Utilitários\Administrador\Configurações Gerais

 

Motivação

Fixar uma CFOP padrão para todos os pedidos de venda a serem enviados para a Sythex.

 

Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

 

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo Millenium!gw_silt_sythex_ws. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

 

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Gateway WMS\Silt Sythex WS, em Pedido de Venda, selecione a CFOP que será assumida pelo sistema em todos os pedidos de venda.

 

Entradas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

 

Desenvolvimento         

BM-2694 – Exibir o código da etiqueta de transporte gravado no pedido de venda

Versão                                

5

Release                                              

71

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Logística

Nome do Processo: Conferência de pré-faturamento de saída

 

Acesso

Logística\Expedição

 

Motivação

Realizado ajuste no método para capturar o número da etiqueta de transporte nas integrações com Mercado Livre/B2W. A integração já recebe a etiqueta, porém, é receber também o código da etiqueta, que consiste em um ID (chave) usado para capturar a etiqueta diretamente na integração dos marketplaces. Foi um campo para receber essa informação e um campo para disponibilizar essa informação no Millenium_log.

 

Parâmetros

Em Logística\Configurações\Pré-Faturamento de Saída, na guia Conferência, desmarcar o flag Não utiliza conferência de pré-faturamento de saída.

 

Entradas

Por esta razão os pré-faturamentos não podem nascer conferidos, caso contrário, não será possível conferir também o código das etiquetas.

 

Na tabela VolumesEvento é possível verificar o número da etiqueta capturado.

 

E ao executar o método MILLENIUM_LOG.PICKING.listanovos, o número da etiqueta também é visualizado.

 

Validações e Saídas

Numeração das etiquetas de transporte capturada nas integrações com o marketplace.

Desenvolvimento         

BM-2696 – Geração DRVPack no Servidor

Versão                                

5

Release                                              

71

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de Cupons Fiscais Eletrônicos

 

Acesso

Gerenciador de Periféricos

 

Motivação

Até a versão 5.70, toda vez que era feita uma atualização, era necessário instalar o B5DrvPack_SATCFe.exe em todas as estações, devido aos problemas de incompatibilidade de Driver.

Para resolver estes problemas, o "B5DrvPack_SATCFe" não será mais utilizado, foi criado o "B5DrvPackRemoteCFe" que terá seu funcionamento igual ao Remote para os arquivos Client referentes ao SAT.

Com este novo processo não será mais necessário instalar o programa em cada estação da rede, a instalação será somente no Server.

 

Atenção! Este recurso está disponível somente para a versão 5.71 ou posterior.

 

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

 

Entradas

Perceba que o DRvPack_SATCFe foi removido da pasta de versão e agora serão executados os arquivos DrvPackRemote e DRvPackRemoteCFe.

 

Ao executar o Gerenciador de Periféricos, observe que na mesma opção podem ser configurados SAT, NFCe e MFe.

 

Validações e Saídas

Feita a instalação no Servidor, todas as estações passarão a buscar as informações no mesmo local.

 

Desenvolvimento         

BM-2675 – Gerar pedidos de encomenda com base nas múltiplas datas de entrega

Versão                                

5

Release                                              

71

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pedidos de venda

 

Acesso

Vendas\Pedidos de Venda

 

Motivação

No faturamento de pedidos de venda, que geram pedidos de encomenda e que tenham datas de entrega por item, o sistema irá desmembrar os pedidos de encomenda, de acordo com as datas de entrega de cada item.

 

Parâmetros

Em Vendas\Configurações\Pedidos de Venda:

  • Na guia Acessos, no campo Múltiplas Datas de Entrega, selecionar a opção Gerar pré-faturamento de venda por data de entrega
  • Na guia Faturamento, ligar o flag Gera pedido de encomenda

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Venda, ligar o flag Acessa data de entrega

 

Entradas

Inclusão de pedido de venda com encomendas

Vamos incluir um pedido com três itens, sendo cada um para uma data de entrega diferente.

 

Faturamento do pedido de venda com encomendas

Ao carregar o pedido na tela do evento de faturamento, o sistema carregará também as datas de entrega dos itens e preencherá automaticamente a coluna Encomenda.

 

Vamos finalizar o evento e fazer uma consulta em pedidos de venda.

 

Validações e Saídas

Em Vendas\Pedidos de Venda, perceba que foi criado um pedido de encomenda para cada item, de acordo com a data de entrega definida no pedido de venda.

Para o pedido origem foi emitida a nota fiscal da venda e os novos pedidos terão o mesmo número que o pedido origem, acrescentando uma barra para identificar o pedido original.

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